Voici la liste des macros prédéfinis que vous pouvez utiliser dans les schémas comptables :
Pour les documents commerciaux et d’entrepôt | ||||
Élément calculé pour : | Variables pour Compte Débit/Crédit : | Variables pour Montant : | Variables pour Condition : | Variables pour Description : |
Paiement | Compte de client/fournisseur d’un type donné
Compte d’employé d’un type donné
Compte d’administration d’un type donné
Compte bancaire d’un type donné
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Paiement – montant du paiement en mode de paiement donné
Paiement réglé – montant du paiement qui a été réglé en mode de paiement donné Paiement restant – montant du paiement qui reste à régler en mode de paiement donné Créance client – montant de la créance client en mode de paiement donné Créance client réglée – montant de la créance client qui a été réglée en mode de paiement donné Créance client restant – montant de la créance client qui reste à régler en mode de paiement donné Dette fournisseur – montant de la dette fournisseur en mode de paiement donné Dette fournisseur réglée – montant de la dette fournisseur qui a été réglée en mode de paiement donné Dette fournisseur restant – montant de la dette fournisseur qui reste à régler en mode de paiement donné Requête SQL De plus, pour chaque variable, on peut sélectionner un des modes de paiement suivants disponibles dans le système :
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Devise
Numéro du document Compte Code du payeur Mode de paiement Description du document Description du paiement Le paiement est-il une dette fournisseur ? Valeur de l’attribut à partir du paiement Valeur de l’attribut à partir du document Le payeur est-il un client/fournisseur ? Le payeur est-il un employé ? Le paiement est-il une créance client ? Insérer une valeur à partir du répertoire
Requête SQL |
Devise
Numéro du document
Description du document Description du paiement Attribut du document Attribut du paiement Requête SQL |
En-tête | Compte de client/fournisseur d’un type donné
Compte d’entrepôt d’un type donné
Compte d’entrepôt de destination d’un type donné
Compte d’entrepôt source d’un type donné
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Total HT
Total TTC Total TVA (option non disponible pour les documents d’entrepôt) Montant TTC à un taux donné Montant HT à un taux donné Montant TVA à un taux donné Montant d’achat (option non disponible pour les documents commerciaux de vente (sauf le document CC) et pour les documents CSFA et CSREC) Montant d’acquisition (option non disponible pour les documents commerciaux de vente (sauf le document CC)) Requête SQL Valeur de la dépréciation Valeur après la dépréciation Valeur avant la dépréciation De plus, dans le cas du montant à un taux donné, vous pouvez sélectionner un des taux de TVA faisant partie d’un groupe de taux de TVA assigné à l’entreprise à laquelle vous êtes connecté. Ils sont présentés sous forme suivante : valeur-symbole-(nom du taux de TVA), par exemple :
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Devise
Numéro du document – série à partir du numéro du document Montant
Compte Description du document Date d’échéance (option disponible pour les documents commerciaux) Requête SQL Insérer une valeur à partir du répertoire
Le compte d’entrepôt d’un type donné existe-t-il ? Description du document Code de l’entrepôt Aucun attribut n’est défini pour ce type de document |
Devise
Numéro du document
Description du document Requête SQL Code de l’entrepôt |
Élément | Compte de client/fournisseur d’un type donné
Compte d’article d’un type donné
Compte du taux de TVA d’un type donné
Compte d’un élément de la facture TVA – disponible uniquement pour les documents FCT, FAT, CFCT, CFAT Compte d’entrepôt d’un type donné
Compte d’entrepôt de destination d’un type donné
Compte d’entrepôt source d’un type donné
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Élément HT
Élément TTC (option non disponible pour les documents d’entrepôt) Élément TVA (option non disponible pour les documents d’entrepôt) Montant d’achat (option non disponible pour les documents commerciaux de vente et pour les documents CSFA et CSREC) Montant d’acquisition Montant TTC à un taux donné Montant HT à un taux donné Montant TVA à un taux donné Valeur avant la dépréciation Valeur de la dépréciation Valeur après la dépréciation Requête SQL De plus, dans le cas du montant à un taux donné, vous pouvez sélectionner un des taux de TVA définis dans le système. Ils sont présentés sous forme suivante : valeur-symbole-(nom du taux de TVA), par exemple :
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Type d’article
Articles
Numéro du document
Montant
Compte
Montant d’achat Montant d’acquisition Description de l’élément du document Code de l’entrepôt Requête SQL |
Articles
Numéro du document
Description de l’élément du document Code de l’entrepôt Requête SQL |
Sous-élément | Compte d’entrepôt d’un type donné
Compte d’entrepôt de destination d’un type donné
Compte d’entrepôt source d’un type donné
Compte d’article d’un type donné
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Montant
Quantité Montant d’achat (option non disponible pour les documents commerciaux de vente et pour les documents CSFA et CSREC) Montant d’acquisition Valeur avant la dépréciation Valeur de la dépréciation Valeur après la dépréciation Requête SQL |
Type d’article
Articles
Numéro du document
Montant – Total HT Quantité Code de l’entrepôt Compte
Description de l’élément du document Montant d’achat Montant d’acquisition Requête SQL |
Numéro du document
Montant Code de l’entrepôt Quantité Nombre ordinal Description de l’élément du document Date de livraison Articles
Requête SQL |
Description analytique | Numéro du compte à partir de la description analytique
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Montant à partir de la description analytique
Requête SQL |
Numéro du document
Nom de l’élément de la dimension analytique
Requête SQL |
Numéro du document
Nom de l’élément de la dimension analytique
Description du document Commentaire Description de l’élément Requête SQL |
Pour les opérations caisse/banque | ||||
Élément calculé pour : | Variables pour Compte Débit/Crédit : | Variables pour Montant : | Variables pour Condition : | Variables pour Description : |
En-tête | Compte comptable du registre
Compte de contrepartie de l’opération Compte de client/fournisseur d’un type donné
Compte d’employé d’un type donné
Compte d’administration d’un type donné
Compte bancaire d’un type donné
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Montant de la recette – pour les opérations liées aux recettes
Montant de la dépense – pour les opérations liées aux dépenses Requête SQL |
Devise
Numéro du document
Montant
Compte
Code du client/fournisseur Mode de paiement Code du registre c/b Split payment
Requête SQL |
Devise
Numéro du document
Nombre ordinal Description du document Mode de paiement Code du registre c/b Code du client/fournisseur Titre de l’opération Requête SQL |
Description analytique | Numéro du compte à partir de la description analytique
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
|
Nom de l’élément de la dimension analytique
Split payment
Requête SQL |
Numéro du document
Nom de l’élément de la dimension analytique
Description du document Commentaire Description de l’élément Titre de l’opération Requête SQL |
Pour les rapports caisse/banque | ||||
Élément calculé pour : | Variables pour Compte Débit/Crédit : | Variables pour Montant : | Variables pour Condition : | Variables pour Description : |
En-tête | Sélectionner un compte à partir du plan comptable
Requête SQL |
Montant de la recette (montant total des recettes sans prendre en compte les opérations avec le paramètre coché N’affecte pas le solde)
Montant de la dépense (montant total des dépenses sans prendre en compte les opérations avec le paramètre coché N’affecte pas le solde) Requête SQL |
Devise
Numéro du document
Requête SQL Insérer une valeur à partir du répertoire Devise |
Devise
Numéro du document
Requête SQL |
Élément | Compte comptable du registre
Compte de contrepartie de l’opération Compte de client/fournisseur d’un type donné
Compte d’employé d’un type donné
Compte d’administration d’un type donné
Compte bancaire d’un type donné
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Montant de la recette
Montant de la dépense Requête SQL |
Devise
Numéro du document
Montant
Compte
Code du client/fournisseur Est-ce une dépense ? Mode de paiement Split payment
Requête SQL Insérer une valeur à partir du répertoire
|
Devise
Numéro du document
Code du client/fournisseur Mode de paiement Requête SQL |
Description analytique | Compte comptable du registre
Compte de contrepartie de l’opération Numéro du compte à partir de la description analytique
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Montant à partir de la description analytique | Nom de l’élément de la dimension analytique
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Numéro du document
Nom de l’élément de la dimension analytique
Description du document Commentaire pour la description analytique Description de l’élément de la description analytique Titre de l’opération Requête SQL |
Pour les documents de différences de change | ||||
Élément calculé pour : | Variables pour Compte Débit/Crédit : | Variables pour Montant : | Variables pour Condition : | Variables pour Description : |
En-tête | Compte lettrable participant au lettrage
Compte de client/fournisseur d’un type donné
Compte d’employé d’un type donné
Compte d’administration d’un type donné
Compte bancaire d’un type donné
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Montant négatif
Montant positif Requête SQL |
Numéro du document
Montant
Compte
Est-ce le montant positif ? Requête SQL |
Numéro du document
Requête SQL |
Pour les documents de recouvrement de créances (rappels, pénalités de retard, décomptes des intérêts) | ||||
Élément calculé pour : | Variables pour Compte Débit/Crédit : | Variables pour Montant : | Variables pour Condition : | Variables pour Description : |
En-tête | Compte de client/fournisseur d’un type donné
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Montant des frais
Montant des intérêts – pour les pénalités de retard et les décomptes des intérêts Requête SQL |
Devise
Numéro du document de livraison Valeur de l’attribut à partir du document Requête SQL Insérer une valeur à partir du répertoire
|
Devise
Numéro du document de livraison Série à partir du document de livraison Valeur de l’attribut à partir du document Requête SQL |
Paiement | Compte de client/fournisseur d’un type donné
Compte d’employé d’un type donné
Compte d’administration d’un type donné
Compte bancaire d’un type donné
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Paiement – montant du paiement en mode de paiement donné
Paiement réglé – montant du paiement qui a été réglé en mode de paiement donné Paiement restant – montant du paiement qui reste à régler en mode de paiement donné Créance client – montant de la créance client en mode de paiement donné Créance client réglée – montant de la créance client qui a été réglée en mode de paiement donné Créance client restant – montant de la créance client qui reste à régler en mode de paiement donné Requête SQL De plus, pour chaque variable, on peut sélectionner un des modes de paiement suivants disponibles dans le système :
|
Devise
Numéro du document
Compte Code du payeur Mode de paiement Valeur de l’attribut à partir du paiement Valeur de l’attribut à partir du document Requête SQL Insérer une valeur à partir du répertoire
|
Devise
Numéro du document
Attribut du document Attribut du paiement Requête SQL |
Pour les documents de compensation | ||||
Élément calculé pour : | Variables pour Compte Débit/Crédit : | Variables pour Montant : | Variables pour Condition : | Variables pour Description : |
Paiement | Compte de client/fournisseur d’un type donné
Compte d’employé d’un type donné
Compte d’administration d’un type donné
Compte bancaire d’un type donné
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Paiement – montant du paiement en mode de paiement donné
Paiement réglé – montant du paiement qui a été réglé en mode de paiement donné Paiement restant – montant du paiement qui reste à régler en mode de paiement donné Créance client – montant de la créance client en mode de paiement donné Créance client réglée – montant de la créance client qui a été réglée en mode de paiement donné Créance client restant – montant de la créance client qui reste à régler en mode de paiement donné Dette fournisseur – montant de la dette fournisseur en mode de paiement donné Dette fournisseur réglée – montant de la dette fournisseur qui a été réglée en mode de paiement donné Dette fournisseur restant – montant de la dette fournisseur qui reste à régler en mode de paiement donné Requête SQL De plus, pour chaque variable, on peut sélectionner un des modes de paiement suivants disponibles dans le système :
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Devise
Numéro du document
Compte Code du payeur Mode de paiement Description du document Description du paiement Le paiement est-il une dette fournisseur ? Valeur de l’attribut à partir du paiement Valeur de l’attribut à partir du document Le payeur est-il un client/fournisseur ? Le payeur est-il un employé ? Le paiement est-il une créance client ? Requête SQL Insérer une valeur à partir du répertoire
|
Devise
Numéro du document :
Description du document Description du paiement Attribut du document – valeur de l’attribut Attribut du paiement – valeur de l’attribut à partir du paiement Requête SQL |
Règlement | Compte lettrable participant au lettrage
Compte de client/fournisseur d’un type donné
Compte d’employé d’un type donné
Compte d’administration d’un type donné
Compte bancaire d’un type donné
Compte de client/fournisseur donné pour le règlement
Compte d’employé d’un type donné pour le règlement
Compte d’administration d’un type donné pour le règlement
Compte bancaire d’un type donné pour le règlement
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Montant de règlement pour les paiements
Montant de règlement pour les créances Montant de règlement pour les dettes Requête SQL |
Devise
Compte de règlement Valeur de l’attribut à partir du document Valeur de l’attribut à partir du document associé au paiement de la compensation Le payeur est-il un client/fournisseur ? Le payeur est-il un employé ? Le paiement est-il une créance client ? Le paiement est-il une dette fournisseur ? Mode de paiement Mode de paiement associé au paiement de la compensation Code du payeur Description du paiement Description du paiement associé au paiement de la compensation Description du document Description du document associé au paiement de la compensation Requête SQL Insérer une valeur à partir du répertoire
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Devise
Numéro du document réglé :
Numéro du document de livraison Valeur de l’attribut à partir du document Valeur de l’attribut à partir du paiement Valeur de l’attribut à partir du document associé au paiement de la compensation Description du paiement Description du paiement associé au paiement de la compensation Description du document Description du document associé au paiement de la compensation Requête SQL |
Pour les documents d’escompte | ||||
Élément calculé pour : | Variables pour Compte Débit/Crédit : | Variables pour Montant : | Variables pour Condition : | Variables pour Description : |
En-tête | Compte de client/fournisseur d’un type donné
Compte d’employé d’un type donné
Compte d’administration d’un type donné
Compte bancaire d’un type donné
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Montant de la recette
Montant de la dépense Requête SQL |
Devise
Montant
Compte
Requête SQL Insérer une valeur à partir du répertoire
|
Devise
Numéro du document :
Nombre ordinal Requête SQL |
Pour les chèques (en version allemande et anglaise du logiciel) | ||||
Élément calculé pour : | Variables pour Compte Débit/Crédit : | Variables pour Montant : | Variables pour Condition : | Variables pour Description : |
En-tête | Compte comptable du registre
Compte de client/fournisseur d’un type donné
Compte d’employé d’un type donné
Compte d’administration d’un type donné
Compte bancaire d’un type donné
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Montant de la recette
Montant de la dépense Requête SQL |
Devise
Montant
Compte
Code du client/fournisseur Est-ce une dépense ? Code du registre c/b Requête SQL |
Devise
Numéro du document
Description du document Code du registre c/b Code du client/fournisseur Requête SQL |
Description analytique | Numéro du compte à partir de la description analytique
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Montant à partir de la description analytique
Requête SQL |
Nom de l’élément de la dimension analytique
Requête SQL |
Nom de l’élément de la dimension analytique
Requête SQL |
Pour les documents d’immobilisations | ||||
Élément calculé pour : | Variables pour Compte Débit/Crédit : | Variables pour Montant : | Variables pour Condition : | Variables pour Description : |
Élément | Compte d’immobilisations de type
Comptes d’immobilisations
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Valeur pour le mode d’amortissement comptable
Valeur pour le mode d’amortissement comptable Amortissement pour le mode d’amortissement comptable Amortissement pour le mode d’amortissement fiscal Requête SQL |
Numéro du document
Description du document Requête SQL |
Numéro du document
Immobilisation
Description du document Requête SQL |
Description analytique | Numéro du compte à partir de la description analytique
Sélectionner un compte à partir du plan comptable Requête SQL |
Montant à partir de la description analytique
Requête SQL |
Numéro du document
Nom de l’élément de la dimension analytique
Requête SQL |
Numéro du document
Nom de l’élément de la dimension analytique
Description du document Commentaire Description de l’élément Requête SQL |